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CONTROL INTERNO

En concordancia con lo dispuesto en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política y la Ley No. 87 de 1993, se define como Control Interno para la Empresa, el sistema integrado por un esquema de organización con su conjunto de planes, métodos, principios, normas y procedimientos, así como los confiables mecanismos de verificación o evaluación adoptados por la misma con el fin de procurar una adecuada gestión de todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la utilización de la información y la protección de todos los bienes y recursos para que la administración se realice aplicando los principios constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por el Gerente y en atención al cumplimiento de las metas u objetivos previstos en la Planeación.

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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2024- 2025 MARZOEste informe de seguimiento se presenta con el fin de dejar en evidencia, La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la Administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
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SEGUIMIENTO a PQR JUNIO-DICIEMBRE 2024Este informe de seguimiento se presenta con el fin de dejar en evidencia, el nivel de
cumplimiento de los mecanismos de mejora que deben ser llevados a cabo para subsanar
los hallazgos encontrados en la auditoría.

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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2024Este informe de seguimiento se presenta con el fin de dejar en evidencia, el nivel de cumplimiento de los mecanismos de mejora que deben ser llevados a cabo para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría
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CIRCULAR NÚMERO 2018Implementación de la resolución 1519 de 2020 «Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2018INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2018
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INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2018INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2018
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2017INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2017
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INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2017INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2017
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INFORME CONTROL INTERNO ABRIL 2017INFORME CONTROL INTERNO ABRIL 2017
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2016INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE DE 2016
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INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2016INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2016
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INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2016INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2016
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2015INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2015
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INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2015INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2015
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INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2015INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2015
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INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2014INFORME CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2014
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INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2014INFORME CONTROL INTERNO JULIO 2014
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INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2014INFORME CONTROL INTERNO MARZO 2014
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